审计半年工作总结十篇

时间:2023-04-09 15:42:06

审计半年工作总结

审计半年工作总结篇1

2006年上半年,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,我局认真贯彻落实省、市审计工作会议精神,始终以促进社会经济发展为已任,原创:突出了对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,做好落实文章,取得了较好成绩。半年我局共完成审计项目xx个(其中:专项审计调查项目x个),在审项目xx个,查出违纪金额xxxx万元,应收缴财政xx万元,提交审计报告信息x篇(条),采用x篇(条),为维护财经纪律,促进廉政建设,推进经济发展等方面,发挥了积极作用。回顾半年来的工作,主要特点是:

一、真抓实干,严格执法,审计工作成效突出

x、开展了同级财政预算审计

根据《中华人民共和国审计法》和《湖南省预算执行审计监督实施办法》的规定,我局于元月底至x月下旬对县本级xxxx年度财政预算执行情况进行了审计。审计报告肯定了我县财税部门认真落实县委经济工作思路以组织收入为重点,以规范管理为基础,优化收支结构,推进财税改革,强化财政监督,圆满完成了全年财政预算;同时对预算负债分析,指出了我县财政运转艰难,财政风险较大的困难与不足,查出了财政等x个部门各类有问题资金xxxx万元,主要有延压滞留预算资金,违规减免少征应缴预算收入,预算编制批复不规范等问题。这些问题引起了人大、政府领导的高度关注,财税部门根据审计建议已进行了认真的整改落实。

x、开展了行政事业单位财政财务收支审计

上半年,我局共对x个行政事业单位的财政财务收支进行了审计。查出违规金额xxx万元,管理不规范资金xx万元。存在的主要问题:一是违反税法,未按规定交纳各类税款。二是有的单位违反规定,巧立名目,超标准发放干职工福利、补助。三是违规收费。四是挤占挪用专项资金。对上述问题我局均作出了严肃处理。

x、开展了专项资金审计

上半年完成专项资金审计项目x个,对社会保障专项资金和城市公用事业费附加电费附加进行了审计和审计调查。社保资金存在的主要问题是征收没有到位。电费附加专项资金存在的主要问题是:收支未纳入财政预算管理,多头审批,导致挤占挪用。对此,我局向县人民政府作出了专题汇报,政府责成财政部门整改。

x、开展了世行贷款审计

今年x月,我局对结核病控制、妇幼保健x个世行贷款项目进行了审计。从审计情况看,项目单位能认真按照世行贷款的有关条款办事,做到了专账核算、专人管理、专款专用。存在的主要问题是配套资金不到位,如不认真解决,项目的实施将受到影响,不能达到预期目标,使项目难以充分发挥效益。县委、政府领导对我们反映的情况引起了高度重视。

x、开展了党政领导干部经济责任审计

今年x月,根据县委组织部委托,我们对x个乡镇、xx个县直部门单位开展了领导干部任期经济责任审计,目前实审已基本完成,对物资总公司与商业总公司已经作了审计结论,审计报告对x位已离任领导的任期经济责任进行了客观评价,同时也查出违纪违规金额xxx万元。已审的x个单位的x名领导干部,现已由组织部门平调安排。其余部分审计结论已经与单位见面,得到了领导和被审单位的认同。

二、完善制度,严格管理,队伍建设再上台价

今年,我局继续以“建一流班子,带一流队伍,创一流业绩”作为年度工作的总体目标,创新思路,与时俱进,制定年度规划,狠抓“人法技”建设,造就精良审计队伍。x月份我们对xxxx年审计机关原有的内部管理制度进行了全面修改、补充、完善,编写了《宁乡县审计局机关管理制度》,干部职工人手一册,建立健全了xx个领导小组,制定了切实可行的岗位目标考核办法,把双文明目标量化到科室,到个人,按月考查,半年初评,年终总评,严格奖罚兑现,还针对领导深入基层不够的现象,改变了以往做法,实行了领导联系科室的制度,使局机关的各项工作制度化、规范化,基本上做到有章可循,违章必究。

三、围绕中心,优质服务,各项工作齐头并进

审计半年工作总结篇2

一、突出重点,依法审计,强化审计监督职能

今年以来,我局按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持依法审计,认真履行审计职责,充分发挥审计监督在促进经济、政治、文化及和谐社会建设中的职能作用。

(一)以促进完善公共财政制度,实现依法理财为目标,同级财政预算执行审计不断深化。在预算执行审计中重点关注财政资金分配、管理和使用情况,注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议,注重审计的整体性、效益性和建设性,对预算执行的整体情况、财政资金的使用效益情况作出评价,提出审计建议,促进完善公共财政制度。今年,除对财政、地税部门组织预算执行和其他财政收支情况审计外,还对重点部门、重点资金、重点项目预算执行情况进行审计。针对审计查出的问题,提出了加强财政收入征管,积极培植财源;加强财政支出管理,优化支出结构;强化财政资金监管,提高财政资金使用效益的建议,推动完善财政管理体制。

(二)以促进完善投资管理,提高投资效益为目标,政府投资项目审计扎实有效。结合市委提出的防腐倡廉“十个全覆盖”的要求,对我市工程招投标过程进行全程评审和监督,确保工程招标工作规范有序进行;继续坚持以促进加强工程建设管理,规范投资行为重点,着重检查建设资金管理和使用情况,揭露高估冒算、违规建设、管理不善、损失浪费等问题。把好工程决算审核关,使我市固定资产投资资金得到有效节约,投资效益显著增强。截至目前,共完成竣工决算审计21个项目,施工单位送审总金额3595.2万元,审减工程造价255.4万元,为政府节约了建设资金。

(三)以科学评价领导干部任期履职绩效情况、促进勤政廉政为重点,经济责任审计稳步推进。以检查被审计单位财政财务真实性、合法性为基础,重点关注领导干部任期内经济责任指标完成情况、重大经济事项决策情况、经济活动组织管理情况、执行财经法规情况以及个人廉洁自律情况。不断深化经济责任审计内容,建立领导干部经济责任审计科学评价体系,切实分清领导干部的直接责任和主管责任,科学客观地评价领导干部任期经济责任实绩,为组织部门任用干部提供决策参考。根据市委组织部委托,目前已完成市妇联徐雪芹同志、市农业局樊杰同志等部门单位主要负责人经济责任审计项目2个,查处管理不规范金额102.5万元。

(四)以维护人民群众切身利益,促进和谐社会建设为目标,专项资金审计不断强化。突出对政府重视、群众关心、社会关注的热点、焦点、难点问题的审计,强化资金监管,提高资金使用效益,维护人民群众利益。按照上级审计部门的统一部署,先后对新型农村合作医疗基金、农民工再就业培训基金和抗震救灾捐款等专项资金进行审计。针对审计查明的问题,提出审计建议10多条,促进被审计单位规范管理和使用专项资金,确保专款专用。

二、科学管理,提高效能,提升审计工作水平

(一)加强计划管理,整合审计力量。年初根据上级审计机关的统一部署,结合我市实际,对全年审计项目计划进行了仔细研究和讨论。在充分考虑立项的可行性、项目实施的计划性基础上,最终确定了预算执行、固定资产投资、专项资金、行政事业、经济责任、省市统一部署项目等七个方面的具体审计项目,并排出项目实施计划时间表。同时为克服我局人手少、工作量大的矛盾,在审计工作中,打破了科室界限,对全局审计力量统一调配,统筹安排审计项目,优化审计资源配置,降低审计成本,提高审计工作效率。每周业务会议进行汇报总结,对布置的工作任务和审计项目实行效能督查,限时办结,增强时效,“时间过半、任务过半”的目标已提前完成。

(二)加强质量控制,降低审计风险。严格执行《审计项目质量控制办法》的规定,围绕审计质量管理目标,严格抓好审计过程中每个环节来控制审计质量。一是坚持依法审计,依法行政,建立严格的审计质量保证体系,严把审计程序关、审计质量关,严格三级复核制度;二是做到事前有计划,事中有分析,事后有结果,结果应用情况有反馈的良好工作机制;三是完善规则、严格制度,对每一个审计事项从审计方案制定、审计取证、审计报告撰写到审计处理意见的提出,都形成了良好的制度;四是制定完善了《优秀审计项目评比及奖励办法》,组织开展了一次全局审计质量检查和审计优秀项目评比,对审计项目质量进行点评和评优,促进审计质量的不断提高。

(三)加大宣传力度,扩大审计影响。信息宣传工作为中心工作服务,加大审计宣传工作力度。进一步完善了《信息宣传工作考评办法》,加大了信息宣传工作的督查考核力度,提高了信息宣传的积极性。在信息报送上,实行信息报送三级审核制度,统一扎口,严把信息质量关。截至目前,共向各级各部门和新闻媒体提交审计情况报告、信息及专报材料100多篇,其中60多篇被采用或批示,为审计工作营造了良好的舆论环境。

(四)加强信息化建设,适应审计发展新形势。为适应审计工作新的发展形势,我局不断提高审计工作信息化水平,加大计算机审计的培训力度,提高审计人员计算机审计水平,并在审计工作中强力推进对审计项目运用计算机辅助审计,对所有审计项目运用审计实施系统(“AO”系统)进行审计,提高了审计效率和审计质量。同时,日常办公均使用审计管理系统(“OA”系统),局机关所有文件、材料的起草、签发、流转全部依托OA平台进行,不仅加快了行政业务公文的审批、流转速度,而且有效避免了公文的层层传阅核发,节约了办公经费支出,进一步提高了审计工作效率,推进了节约型机关建设。

三、文明审计,树立形象,打造廉洁高效审计队伍

(一)以落实“五个基本”建设为契机,着力提升机关党建工作水平。坚持“围绕审计抓党建、抓好党建促审计”的工作思路,按照健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、完善基本制度、落实基本保障等“五个基本”的要求,规范落实党建工作,以“创建‘五好’基层党组织、争当‘五好’党员”为目标,着力加强领导班子自身建设,坚持“”、民主生活会、民主评议党员、党务公开等制度,加强对党员干部的教育管理,提高党员素质,不断增强党员队伍的生机与活力。同时,认真落实市委部署,扎实开展了与联系村“三联四促”、“机关党员进社区”等党建系列活动,形成了党组织与党员两个层面“双结对”的良好格局,充分展现了审计干部在构建和谐社会中的良好风貌,进一步发挥了局党支部的示范、带动作用和党员的先锋模范作用,增强了党组织在基层的凝聚力和吸引力。

(二)以加强党风廉政建设为抓手,着力提高审计队伍综合素质。一是加强政治理论学习。结合第十一个党风廉政建设宣传教育月活动,组织全体党员干部认真学习了《廉政准则》和市政府出台的“十个不准”等廉政规章制度,局领导班子实行了廉洁自律公开承诺,使“质量和廉政是审计的生命线”这一理念更加深入人心。二是开展专业技术知识培训。认真落实了干部学习制度、周五固定日学习制度和“120”小时学习制度等,利用春训、主题讲座等机会,组织学习新修订的《审计法实施条例》、计算机辅助审计等业务知识,提高审计干部依法行政、依法审计的水平。三是认真执行廉政建设责任制。将廉政建设与日常工作同布置、同落实、同检查、同考核,将目标责任全部分解落实到位,层层签订了责任书。严格执行审计人员“八不准”廉政纪律等规章制度,加强审计结果公告,提高审计工作透明度;完善审计回访制度,项目审计实施结束后,及时回访了解审计组执行审计工作纪律情况;并且不定期地开展审计廉政问卷调查工作,检查审计组廉政执法情况,确保做到廉洁从审。:

审计半年工作总结篇3

一、审计工作开展情况

2020年根据省审计厅和市审计局的年度工作安排,结合我市实际共安排审计项目55个。其中:全省重大政策措施落实情况跟踪审计项目7个;预算执行、财政决算及其他财政收支审计11个,经济责任审计项目29个;领导干部自然资源资产离任审计项目1个;专项民生审计项目3个,投资审计项目4个。截止目前共完成审计项目10个,其中:全省重大政策措施落实情况跟踪审计项目3个;预算执行、财政决算及其他财政收支审计1个,经济责任审计项目5个;专项民生审计项目1个。完成协调查项目1个。正在实施的审计项目7个,其中:预算执行、财政决算及其他财政收支审计3个;经济责任审计项目3个;政府投资审计项目1个。

一是开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政策落实到位。以推动国务院、省政府出台的各项重大政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标,对我市国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。上半年完成政策跟踪审计项目3个,分别是应对肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计(署定项目);配合市审计局完成对市“三促进”专项工作审计(署定项目)和对市扶贫工作专项审计(厅定项目)。

二是开展财政审计,助推财税管理规范高效。上半年完成1个财政审计项目,我市66个一级预算单位预算执行审计,正在进行的审计项目3个,分别是市本级2019年度预算执行及决算(草案)编制审计、市人力资源和社会保障局2019年度预算执行及其他财政财务收支审计、市财政局2019年度预算执行及其他财政财务收支审计。

三是开展政府投资审计,确保工程建设规范有序。围绕“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”的投资审计工作总体思路,上半年正在进行的投资审计项目1个,是市二道沟河人行桥建设项目工程决算审计。

四是开展经济责任审计,促进领导干部勤廉履职。受市委组织部门委托,按计划上半年完成经济责任审计项目5个,分别是市智慧城市建设管理服务中心原主任、市司法局原党组书记、局长、市人才交流服务中心原主任、市水库移民服务中心原主任、中共市委党校原常务副校长。正在进行的审计项目3个,市财政局原党组书记、局长、市人力资源和社会保障局原党组书记、局长、市市档案局原党组书记、局长。

五是开展民生专项审计,促进社会公平正义。牢固树立以人民为中心的发展思想,扎实开展民生审计,今年上半年配合市审计局完成对市保障性安居工程资金投入和使用绩效情况审计(署定项目)。

六是做好市委、市政府部署的工作。受市监察委委托,对市六道沟镇仁德村2010-2014年期间开展的13个基建项目的实施程序和资金使用情况进行协查。

二、其他工作开展情况

一是坚决打好疫情防控“狙击战”。为保障人民群众的身体健康和生命安全,迅速行动、主动担当,成立了“病毒感染的肺炎疫情防控”领导小组,局里除留守两名工作人员值班外,组织其他审计干部全部参与到“防疫志愿者”队伍中,深入站前村和建国社区,开展疫情联防联控工作。“防疫志愿者”积极协助配合站前村、建国社区开展外来人员排查登记、宣传引导等工作,有效地做好联防联控、群防群治,以强有力的措施打赢疫情防控“阻击战”。

二是积极推进扶贫攻坚和乡村振兴工作。春节前夕,审计局为包保贫困户发放春节慰问品,让贫困户度过一个祥和、快乐的春节。在乡村环境整治过程中,多次组织机关干部对包保新市街道站前村的区域进行了彻底的环境卫生整治,在站前村村主道两侧,种植花草,使乡村环境更加美观。

三是切实打好扫黑除恶专项斗争攻坚战。年初召开扫黑除恶专项斗争推进会,传达全市扫黑除恶专项斗争会议精神。结合全局扶贫和乡村振兴工作深入包保村屯站前村,进行扫黑除恶专项斗争宣传工作,让群众参与扫黑除恶专项斗争中来。充分发挥审计监督职责,将扫黑除恶专项斗争融入到审计常态性工作中。全面深入开展违法犯罪线索摸排,结合工程决算(结算)审计及重大项目跟踪审计,深入摸排工程建设领域强揽工程、恶意竞标的黑恶线索;结合自然资源资产离任审计,摸排霸占山林、农田、强占矿产资源、滥开乱采的黑恶线索;结合民生资金审计,摸排扶贫、低保、再就业、住房保障等领域利用家族宗族势力、充当村霸,骗取国家项目资金的黑恶线索。

三、存在的问题和困难、意见和建议

(一)存在的问题和困难

审计力量不足与审计任务重、审计计划安排不均衡的矛盾长期存在;经济责任审计涉及面广、政策性、综合性强,审计风险加大;审计人员对国家和审计署新增内容不适应、综合素质跟不上形式发展的需要等。

(二)意见和建议

1、加大对基层审计干部业务培训和工作指导力度,不断提高审计干部的素质能力。

2、增加审计人员及编制。重点考虑计算机大数据、财经类、法律类、工程类、管理类等多学科、多领域的人才,来满足经济责任审计事业发展的需要。

3、审计工作政策性强、涉及面广,工作开展难度相对比较大,光靠审计部门"单枪匹马"是不够的,必须注重发挥各方面的积极作用,不断形成推进工作的强大合力。要进一步加强协调配合,增强部门之间的信息交流和业务沟通,积极探索建立与纪检、监察、组织等部门的联动工作机制,健全联合办案制度,促进纪检监察监督、组织监督和审计监督的有机结合。

四、下半年工作计划

2020年下半年审计局将围绕市委、市政府中心工作,严格依法履职尽责,扎实勤勉工作,重点做好以下几项工作:

一是聚焦主责主业,全面推进审计工作创新发展。下半年重点开展国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计乡村振兴审计、2019年度预算执行及其他财政财务收支审计、养老保险政策措施落实及资金管理使用绩效情况审计、社会救助政策措施落实及资金管理使用绩效情况审计、领导干部经济责任审计和领导干部自然资源资产离任(任中)审计、政府投资项目审计等38个审计项目。

二是统筹推进,服从大局,扎实做好全市中心工作。提高政治站位,继续落实好疫情防控、扶贫包保、扫黑除恶等工作要求,贯彻市委、市政府有关指示精神,做到与业务工作同部署、同推进,确保相关工作同步完成。

审计半年工作总结篇4

一、重点工作目标

(一)财政预算执行和其它财政财务收支审计

今年1-6月开展财政金融审计项目18个,已完成审计调查项目14个,在审项目4个,审计资金总量达572541万元,审计查出问题18个,提出审计建议23条,查出管理不规范资金232.33万元。围绕灾后重建、扩大内需,切实贯彻落实国家惠民富民政策,开展了灾后重建、扩大内需资金的跟踪审计;城乡困难群众和重点优抚对象发放消费券专项资金、医疗救助专项资金、低保专项资金等“民生工程”资金审计调查;对国有企业资产、负债、损益情况调查等。通过不断深化财政一体化审计,把财政、行政事业、社会保障、国有企业、投资等专业审计有机结合起来,摸清财政收支的总体情况,在促进规范预算管理,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,规避政府债务风险方面提出改善管理的建议。充分发挥了审计在促进完善机制,堵塞漏洞和规范管理等方面的作用。

(二)重点建设项目投资审计

今年1-6月,我县政府投资工程项目多,资金投入大。本着加强对资金的监管,切实维护财政资金使用效益的原则,我们在人员少的情况下,通过深入现场跟踪勘察、开展市场询价、控制变量和变价等多重措施,加强了对新津县花源镇污水处理厂工程、四川新津工业园区区间排涝二期工程、方兴镇中心幼儿园改扩建6个工程、新津县污水处理厂c标段(工艺设备和自控电气设备采购工程)、市政设施道路、景观工程以及重点镇基础设施项目共33个项目的工程结算审计,送审工程资金达1.8亿元,审定工程资金1.66亿元,节省建设资金支出1460万元,审减率达8.1%。为我县节约了宝贵的财政资金,切实维护了政府资金使用效益。目前在审项目109个,送审资金量达1.89亿元。

(三)经济责任审计

1-6月,完成经济责任审计项目13个,审计资金量达716947万元;审计查出管理不规范资金5341万元,查出问题28个,提出审计建议34条。重点加强了对县规划局、建设局、城司等13个重要部门和单位主要领导的任中经济责任审计,从源头上控制领导干部的腐败行为发生,促进领导干部依法行政和管理经济能力的提高,同时为更好加强对领导干部管理提供了依据。

二、认真完成各项保证目标

(一)重大决策目标

我局认真贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署,同时结合我局的工作实际,落实到具体的工作当中,确保了下达我局的工作目标的完成和重大决策的落实,并及时向县委、县政府进行了汇报。工作中无影响全县经济发展和社会稳定等重大事项发生。

(二)党的建设目标

以“举旗帜、抓班子、带队伍、促发展”的要求,在全体党员干部中开展了深入学习实践科学发展观活动,进一步贯彻落实党的十七大和全委会精神,紧密联系工作实际,扎实开展了党员领导干部民主生活会和党员组织生活会。抓住学习实践科学发展观这一契机,加大学习力度,创新培训方式,除日常学习培训外,今年五月份又选派两名年轻党员同志参加省审计厅的业务培训,同时按照要求,又面向社会公招了两名年青的党员充实审计队伍,有力地促进了干部队伍的素质建设,班子的活力更强,职工的热情更高。为切实推进我局党务工作的公开和透明,全面推进支部工作进程,我局又进一步建立和完善“两会”列席人员信息库,“两会”开放率达到70%。现全局上下正努力建设学习型、效率型、服务型、法制型、信用型的审计机关。

(三)廉政建设工作

1、认真执行廉政建设责任制,落实“一岗双责”制度。将廉政建设与日常工作一同布置、一同落实、一同检查、一同考核;根据县党风廉政建设和反腐败以及预防职务犯罪工作的分工要求,将目标责任全部分解落实到位,层层签定了责任书。严格执行审计人员“新八不准”廉正纪律等规章制度,加强审计结果公告,提高审计工作透明度;完善审计回访制度,项目审计实施结束后,及时回访了解审计组执行审计工作纪律情况;并且不定期地开展审计廉政问卷调查工作,检查审计组廉政执法情况,以确保做到廉洁从审。

2、加强制度建设,探索审计廉政建设规律。不断推进治本抓源头工作,将“质量和廉政是审计的生命线”意识始终贯穿在制度里,落实到工作中,体现在行动和效果上。进一步完善审计项目质量控制办法,认真查找工作中容易出现问题的重点环节和薄弱部位,不断完善制度,做到程序规范,约束有力,防范有效。切实加强对审计项目全过程的质量控制,不断强化已有的“三级复核一抽审”审计质量内控制度和“审、核、查”三分离制度,深化审计业务会、讨论会,从制度层面杜绝审计实施和处理过程的随意性,避免执法不公和不廉洁行为的发生。

(四)精神文明建设工作

我局进一步强化了精神文明建设工作,一方面贯彻实施《公民道德建设实施纲要》,推动群众性健康娱乐活动;另一方面坚持了每月第一周末的集中学习会制度,认真落实思想政治工作条例和领导干部责任制,党员的学习面达100%。全面完成了党报党刊的征订任务;

(五)综合稳定、民主法制工作目标

一是认真抓好“创安”细胞工程活动,今年上半年无重大影响社会稳定事件发生。健全了领导责任制,预警机制,及时排查和处置各种不稳定因素,全年无上访事件,在单位内部治安防范方面,单位做到了有领导分管,有专职门卫、有值班制度,有部署,有措施,有督促检查。在配合社会稳定和群众来信来访方面,做到积极配合,热情接待,认真办理,化解矛盾。

(六)规范化服务型机关建设目标

一是建立和完善了服务承诺制、首问责任制、限时办结制、责任追究制、绩效考核制五项制度,制订出内部配套管理制度,坚持用制度管事、管人,切实转变工作作风,提升服务质量,提高工作效率。二是进一步优化了我局行政机关工作流程,完善了机关各项制度建设,建立健全了考评、奖惩机制,在机关内部确保制度严格执行,强化了制度的落实。三是进一步梳理了行政执法依据,进一步完善了我局政务公开信息系统,并在新津县审计局互联网上进行了公布。

(七)工作目标

工作是党和政府联系群众的桥梁和纽带,是维护和实现群众民利的重要手段。我局抽调局内熟悉政策法规,有群众工作经验的部门领导和工作人员积极配合作好全县的大接访工作,热情接待,认真办理,及时反馈,全天不断人不离岗做好接访工作。牢固树立“群众利益无小事”的观念,对于群众提出的问题,能解决的及时解决,不能及时解决的,承诺限时解决,把问题处理在萌芽状态,把矛盾处理在基层。做到了“件件有着落,事事有回音”,工作质量明显提升。

(八)其它目标

按要求完成调研工作和信息报送工作任务,无重大信息迟报、漏报;无重大泄密事故发生。

三、目前工作中存在的问题及下一步打算

目前,由于工作业务量艰巨,尤其是投资工程审计和经济责任审计的量比较大,工作中主要存在审计创新意识不够,效益审计涉足不深,审计质量有待提高,以及电子信息化建设滞后等问题,针对上诉问题我们认真地分析了下半年的审计目标和各项工作任务,为确保全年的工作目标任务的完成,我们将做好以下几项工作;

(一)对照目标倒排进度

下半年,随着城乡统筹、“四位一体”科学发展总体战略的进一步推进,我县各项经济社会建设将进一步加快,审计工作责无旁贷,尤其是目前投资工程审计在审和待审109个项目,送审资金总量达1.89亿元,下半年的工作量还将加大,各项保证目标任务还很艰巨,我们将进一步对照各项工作,认真进行梳理,目标责任到人,倒排工作进度,确定完成时间,为保证各项目标的顺利开展和完成打下基础。

(二)开拓奋进勇于创新

针对目前工作中创新不足的问题,我们将进一步加强审计管理体制和审计方式方法的创新,不断加大工作力度。一方面要在效益审计中加大财政预算执行审计,提高财政资金使用效益;二方面在政府投资审计中,尤其是我县大件路改造扩建工程、风貌改造工程,以及新居工程中要主动介入监督,提前取证、勘验,进一步提高投资审计的质量,为我县有限的财政资金精打细算;三方面在经济责任审计中加大审计力度,着力检大经济管理决策中存在的问题,促进领导干部管理意识、责任意识、效益意识的进一步提高。

审计半年工作总结篇5

1至6月,全市共开展了__7个单位审计(市本级12个),共查出主要问题金额94994万元(违规金额5383万元、管理不规范金额89610万元);审计期间整改金额5931万元;审计处理处罚45306万元。通过审计,促进整改落实有关问题资金15567万元,核减政府工程投资额5255万元。出具审计报告__7篇,提交审计专题报告、综合性报告和信息简报共105篇,向被审计单位或有关单位提出审计建议174条(已被采纳__6条)。

1.积极推动宏观政策措施落实情况跟踪审计。围绕推动中央和省、市关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级,组织全市审计机关对2015年一、二季度稳增长等政策措施落实情况进行了跟踪审计,针对审计发现的部分问题提出了意见建议。审计结果表明,我市认真落实国务院和省政府稳增长系列政策措施,积极推动各项政策措施落到实处、取得实效,全市经济基本面稳定向好,社会保持和谐稳定。

2.完成20__年度城镇保障性安居工程跟踪审计。按照审计署和省厅统一安排部署,以促进住房保障政策落实、分配公平、管理规范、机制健全、制度完善和维护群众权益、推动“健全符合国情的住房保障和供应体系”为目标,我局组织全市审计机关对我市20__年度城镇保障性安居工程进行了跟踪审计,取得了明显成效。全市共查出742户违规享受廉租住房租赁补贴和住房待遇的住户,涉及金额63.28万元、实物配租1套。同时,针对审计发现问题提出相应审计建议。

3.强化财税部门审计。以推进深化财税体制改革、提高财政资金使用绩效、完善制度规范管理、维护财政资金安全为目标,加强对部门预算管理、预算下达、国库集中支付等方面的审计。一是我局完成了对财政、地税预算执行情况“同级审”;二是完成对__县债务审计调查;三是完成了__区、__县的债券审计调查。

4.狠抓政府投资建设项目审计。截止6月,全市审计机关已开展各类投资审计项目105个(其中市本级完成5个投资审计项目,10个投资审计项目正在进行中),送审金额72099万元(其中市本级3427万元),审减工程投资5255万元(其中市本级198万元)。整合市、县两级审计力量,抽调7名审计骨干赴荥经县开展援建项目跟踪审计工作。

5.深化和完善领导干部经济责任审计。完成了市水务局主要领导干部的经济责任审计,正在实施__市投资促进局主要领导、__县党政领导任期经济责任审计;联合市纪委、组织、监察等部门共同印发了《__市经济责任审计“监审联动”监督协作机制方案》,并在今年的经济责任审计项目中得以实施;起草了《关于建立经济责任审计联席会议制度的通知》、《__市2015-2019年市管干部经济责任审计工作规划》等文件,为下一步开展经济责任审计提供保障。

6.深化部门预算执行审计。市本级开展了市食药监局、市水务局和市商务局3个单位20__年度部门预算执行审计;正在实施市投资促进局、市职业培训学院和市经济和信息化委员会3个单位20__年度部门预算执行审计;开展了第二十一届__恐龙灯会财务收支审计。通过审计,对单位违反财经法纪问题进行纠正,对管理中存在的问题要求整改,有效促进了部门预算管理水平的提升。

7.推进金融服务专项审计。按照国务院办公厅关于金融服务“三农”发展的若干意见的要求,先后完成__市中新、__县和__区3家农村信用合作联社20__年度信贷政策执行情况的专项审计调查工作,从强化金融资产风险管理、加强合意贷款规模控制和增强“三农”服务功能等方面提出了审计意见和建议。

8.切实提升审计质量。进一步规范审计项目立项、审前调查、制发通知书、召开进场会、审计项目现场管理、审计组业务会议、审计局审理会议等审计程序,加强质量控制和审计风险的防范。上半年,市本级已重点审理了3个审计项目,保证了审计项目质量。

9.加强人才教育和干部队伍建设。一是开展“三严三实”专题教育,印发了《__市审计局领导班子思想政治建设实施方案》和《__市审计局关于开展“三严三实”专题教育的实施方案》。二是推进审计实务导师制,对市本级7名新进年轻干部

指定7名实务导师进行为期2年的实务指导,发挥审计骨干带头引导作用。三是经市编委同意,市本级设立电子数据审计科。四是强化干部培养教育,推荐2名区县审计局局长参加审计署举办的2015年度市县审计局长培训班;选派1名同志到省厅参加挂职锻炼、3名审计人员参加审计厅计算机审计中级培训班。五是开展2015年度上半年2名新录用公务员招录工作和2个区县4名局级领导的变动管理工作等。六是完成人事档案的归档和清理等工作。10.加强信息化建设和后勤保障工作。上半年,我局着重加强信息化制度建设,明确信息化管理机构的人员职责;两次召开局长办公会讨论2015年审计信息化建设方案和国产化升级事宜,即将开展计算机机房标准化改造和国产化升级改造。同时,改善职工食堂卫生状况,建设了职工活动室,利于职工身心健康。

11.积极配合相关部门完成临时任务。一是参与市纪委为期一周的“政风肃纪”工作。二是参与市人大组织的全市财政科技资金分配使用情况的调研工作以及对有关单位20__年部门财政决算审查工作。三是参与了市纪委监察部门关于某乡镇腐败问题专项调查工作。

上半年,我市出台了《__市人民政府关于进一步加强审计工作的意见》(__府发〔2015〕12号),从发挥审计的保障和监督作用、完善审计工作机制等方面提出了具体意见,审计环境得到进一步改善。但面对新形势、新任务、新要求,仍存在以下几个问题:一是按照党的十八届四中全会《决定》和国务院《关于加强审计工作的意见》赋予审计工作的新任务新要求,审计理念方法以及干部队伍的作风、专业素质还不能适应;二是审计力量不足和审计业务需求量过大的矛盾尽管有所缓解但依然突出,人均项目较多,审计压力大;三是审计人才结构不合理和人员老化的问题也制约了审计事业发展;四是审计机关的各项保障水平与周边地市相比还存在一定的差距。

(一)继续加强宏观政策措施落实跟踪审计。根据省厅统一部署,按月汇总上报跟踪审计结果,进一步推动国家宏观政策措施的贯彻落实。

(二)继续加大政府投资建设项目审计力度。围绕全年投资审计项目计划加快审计进度,提高审计效率,统筹兼顾确保年内全面完成投资审计计划;深化社会中介机构参与国家审计的探索模式;积极推进市投资审计中心建设。

(三)做好《__市20__年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告》和《__市20__年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》的起草工作,为市委、市人大、市政府的决策提供服务;继续开展市投资促进局、市职业培训学院和市经济和信息化委员会3个单位部门预算审计。

(四)继续开展4名领导干部经济责任审计,建立健全经济责任审计制度。

(五)围绕关系民生的重大资金开展审计。开展全市征地成本审计、小井沟水利工程征地移民资金审计;开展对__市国有资产经营投资有限责任公司20__年度资产负债及经营情况的审计调查等3个项目; __市公交集团有限责任公司20__年度资产负债损益审计等。

审计半年工作总结篇6

2017年上半年审计局信访工作总结【1】 我局 年度的信访维稳工作在县委、县政府的正确领导下,在县委群众工作局、县信访局、县法制办、县综治办的指导和帮助下,针对本局工作实际,我们认真贯彻了稳定压倒一切的工作主导思想,上下齐心,层层抓好目标管理责任制的落实,采取有效措施,积极排查、防范、化解各种矛盾和问题,确保了本局和联系乡的各项工作顺利开展。

一、取得的主要成效

(一)一年来,全局没有出现刑事案件、重大责任事故和邻里纠纷。全年仅 市长热线转交信访案件一件,在短时间内得到了妥善解决,确保了局内的安全、稳定,确保了全国两会和奥运会期间信访、稳定工作,确保了零进京、零赴目标实现。。

(二)法制宣传和教育进一步深入人心,依法办事的理念得到了进一步增强。今年在财政财务收支、工程投资、经济责任等100个项目审计时,对查出的违纪违规问题依法做出了处理、处罚,无一行政复议和行政诉讼案件发生。

(三)确保了联系的乡镇社会稳定和一方平安。一年来在对所联系的乡排查出矛盾、纠纷10件,局领导亲自带队深入村社调查,与乡党、政领导共同研究解决办法,通过努力化解各种纠纷和矛盾,没有出现群体上访事件。确保了社会稳定和一方平安。

(四)干群关系得到了进一步密切。我们意识到社会维稳工作无小事,重在抓防范,关键在基层。为此在局党组书记的带领下,对所联系的乡慰问了10多位老党员,发放慰问金1000多元,得到了干部群众的好评。在局经费紧缺的情况下,为村支部活动室建设帮扶20000元建设资金,并聘请高级农艺师对该村农民进行了农业技术培训,促进农业产业结构调整,密切了干群关系,促进了社会和谐和稳定。

二、具体做法

一是严格落实领导责任制,明确工作职责。局党组书记、局长同志为全局信访、维稳、安全工作总负责人,分管领导局党组成员同志具体负责信访、维稳日常工作,其他领导小组成员实行一岗双责,各股室负责人为各股室信访、稳定工作第一责任人。做到了信访、维稳、安全工作常抓不懈形,形成一级抓一级,层层抓落实的维稳信访工作格局。

二是落实信访事项首办责任制。我局全面推行信访事项首办责任制,严格法定程序,严格规定办理,严禁作风粗暴、方法简单,杜绝矛盾激化、事态扩大,切实解决信访问题。

三是抓好矛盾纠纷排查。我局领导充分认识到抓好排查工作,对于化解不稳定因素至关重要,在矛盾源头上狠下功夫,时刻做到在矛盾纠纷的排查方面一抓到底。坚持定期开好矛盾纠纷排查会议,坚持开展节假日、重大政治活动等敏感时期的专项排查调处活动,坚持开展重点排查,建立台账。认真做到在思想上决不能存一丝侥幸;工作上决不能有半点疏漏;范围上决不能留一点死角。

四是切实解决群众反映的问题。我局长期重视信访工作,对群众反映的所有问题都认真研究,做到了诉讼合理的问题及时解决,诉讼无理的及时教育,行为违法的及时处理,生活困难的及时帮扶。通过重信重访、一访一办、息讼息访,及时化解、稳控了群众所反映的问题。

五是畅通信息渠道,确保信息掌握到位。在全国两会和奥运会期间,按照上级要求,结合我局的实际情况,严格值班、报告制度。实行领导信访值班制。从二月二十九日起,我局领导实行每日信访值班制,由7名局领导班子成员轮流值班,每班实行24小时制,随时掌握信访信息。实行信息日报告、零报告制度。安排专人准时向信访局汇报信访情况,做到了不迟报、不漏报。

六是采取不同形式开展法制教育,主要宣传《审计法》、《内部审计条例》、《公务员法》、《治安处罚法》、《行政处罚法》、《国家赔偿法》、《计划生育法》、《保密法》等法律、法规,使普法教育在我局得到较好地落实,职工教育面达到了100%,增强依法办事的法制观念。

2017年上半年审计局信访工作总结【2】 201x年,我局的信访工作在信访办的指导下,为切实维护改革发展稳定大局,牢记全心全意为人民服务的宗旨,规范信访秩序、加大督查力度、解决合理诉求,坚持依法办事与按政策办事相结合,实事求是与宽严相济相结合,解决实际问题与解决思想问题相结合,集中整治与建立长效机制相结合,力争在较短的时间内,切实解决信访人合理诉求的信访事项,推动了信访工作的进一步开展。

一、组织领导

1、按照市委、市政府的要求,我局信访工作在市信访领导小组的领导下进行,局成立了由局长任组长,副局长、纪检组长任副组长,各科室负责人为成员的信访工作领导小组。按照属地管理和谁主管,谁负责的原则,抓好组织领导、工作人员、工作经费、依法依政策办事、政策法制教育、依法处置六个落实,确保集中整治工作顺利进行,取得实效。

2、搞好分工负责,加强协调配合。局领导小组切实做好这次集中整治活动的综合协调和检查督办。强化对上访处理问题的责任落实,真正做到分工负责。

3、加强对信访工作的领导,主要领导负总责,专班人员具体抓,认真学习贯彻《信访条例》,切实把集中整治活动的各项工作任务和措施落到实处。

二、主要工作

按照人要回去、事要解决和案结事了的总体要求,做到一级抓一级、层层有人抓、事事有人管、件件有结论,确保将进京上访人员及时接回处理、稳控在当地。对于涉法涉诉进京赴省非正常上访人员,按要求履行工作职能,逐人逐件由领导包案,成立工作专班,依法按政策处理。今年主要抓以下几项工作:

一是按照市统一安排,对三八八厂江南工业园四包责任单位进行落实,市审计局局长李中标于3月2日主持召开专题办公会,对开展这项工作进行安排部署。确定局成立三人工作专班,按市要求迅速到位开展工作。3月3日,由局总审计师黄金成带领专班人员杨明金、刘昌涛先后到镇、村了解情况,接洽沟通,并到四包对象户开展工作。根据对象户反映,该户从事苗圃的生产经营,为响应镇的要求,请人对花木进行了迁移。在落实补偿时,对一亩左右的花木迁移的人工费未进行补偿;同时,对苗圃棚架的补偿标准偏低、对用于插花木树苗的砂未补偿有异议。局工作专班在对农户宣传政策的基础上,对其反映的问题开展了以下工作(1)、对其0.23亩经营地未补偿问题,向有关单位反映核实,符合政策的,进行协调,给予落实。(2)、对苗圃的补偿问题,再进一步摸清情况,进行核实。在此基础上,对生产经营确有困难的,按政策进行帮扶,确保农户生产生活平稳过渡。

此外,市审计局还按照市信访领导小组意见,召开专题会,传达全市处理信访突出问题及群体性事件工作会议精神,制定工作方案,成立处理信访突出问题领导小组及工作专班,集中研究处理非正常上访问题,切实将问题解决在当地,将矛盾化解在基层,确保不出现因工作不落实赴省进京越级上访,切实做到组织领导落实、工作干部落实、工作职责落实、工作经费落实、责任追究落实。具体做到以下几点:

1、建立台帐。按照属地管理,分级负责和谁主管,谁负责的原则,对市信访领导小组交办的任务逐人逐案核实情况。

2、领导包案。对市领导小组交办的非正常上访人员,逐人逐案由局领导包案,成立工作专班,落实包掌握情况、包解决问题和困难,包教育转化、包稳控管理、包依法处理的五包责任制。

3、跟踪报告。严格执行对上访重点对象动态信息零报告制度,按市委政法委规定时间及时准确上报。做到人动我知、我知即报,一旦发现有上访苗头,及时跟踪调处,千方百计把问题解决在萌芽状态,把矛盾化解在基层,把人稳定在当地,实行信访工作月报制度,每月按时向信访办报送信访工作统计报表。

4、分类处理。按照市领导小组要求,配合其他部门,实行分层、分类集中排查治理突出信访问题。

5、法制教育。组织专班工作人员,积极配合,参与进行政策法制宣传和思想教育转化工作,促使其端正思想、认识错误。针对一些有非正常上访群众动向,片面理解有关法律、政策,情绪激烈、行为偏执的情况,切实加强思想教育工作,教育、引导他们增强法制观念,学法、用法、守法,以理性合法的方式表达诉求,自觉维护法律尊严和维护社会稳定。

6、联合接访。针对非正常上访人员反映涉法涉诉突出问题,依法履行审计在信访工作中的职能,对市委、市政府交办的信访事项应作审计调查的,及时作出审计调查。形成处理涉法涉诉信访问题的工作合力,切实解决一批老大难案件,真正做到案结事了。

7、专人接访。市局在二楼设立了信访接待室,办公室安排专人负责来信来访的接待工作,一旦出现信访事项,办公室及时做好首问接访,疑难问题及时向局信访领导小组汇报,依法做好调处工作。

8、立卷归档。对集中整治的每一件信访案件,建立完整的档案,专人专案专档,做到事实清楚、证据确凿、材料齐全、定性准确、程序完备、处置到位。

三、今后信访工作打算

1、继续加强对《信访条例》的学习,把学习《信访条例》列入普法的一项重要内容,认真对照条例要求,逐条检查,逐项落实,不折不扣地抓到位,推动基层信访工作全面向前发展。

2、对信访活动中的做法和经验要进行认真总结,并使之转化为制度化、规范化的要求,巩固和扩大信访工作成果。

审计半年工作总结篇7

一、强化审计监督,加大执法力度

我局全年计划开展审计项目30个,5项专项审计调查和2项效益审计调查。截至6月15日,共完成审计项目12项,审计调查1项,在审项目8项,延伸审计单位75个;查处违规金额5133万元;管理不规范金额42085万元;应调账金额1841万元;应上缴财政金额5127万元,已上缴金额2489万元。

(一)总结提升预算执行审计

上半年完成了对*区20*年度财政预算执行和其他财政收支的审计。围绕同级财政审计,我局还开展了对区环保局、区市政管委等5个部门的决算草案审计。审计结果客观、全面地评价了区级预算执行情况,反映了在资金使用、资金管理、资金投向等方面存在的不足和问题,审计基本达到了预期的目标,得到了区领导的认可,区人大的肯定。区长张建东提出,对审计查出问题各有关单位要举一反三,要积极进行整改,认真落实解决,自觉接受审计监督。区人大常委会审议并通过了《*区20*年预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,认为区审计部门依法加强对财政预算执行和其他财政收支情况的审计,对查出的问题提出了有针对性的审计决定和审计整改意见,工作卓有成效。

为进一步提升审计成果,通过审计促进被审计单位进一步加强管理,我局将审计中发现的问题进行了归纳和分析,按照区人大常委会要求,对财税部门落实审计报告整改情况进行跟踪了解、审计回访,不断提高审计成果综合利用水平。

(二)关注重点服务大局,全面搞好固定资产投资审计

上半年,我局先后开展了对*区月坛体育馆修缮改造工程、后广平胡同等14栋简易楼排险腾退资金、展西路拆迁资金、德内大街市政道路改造工程基本建设项目的跟踪审计等工作。

随着奥运的临近,我局在全面搞好投资项目审计的同时,及时调整工作重点,围绕我区奥运项目工程,开展对奥运场馆的跟踪审计。在审计工作中,全面贯彻落实市政府奥运工程监督工作方针及审计署奥运工程审计监督工作突出“质量、安全、工期、资金”的要求和我区《关于加强奥运场馆工程建设监督工作的通知》的精神,坚持“依法监督、严格程序,关口前移、重在预防,全程介入、全程监督”的工作方针,从代建单位项目管理、监理监督的关键环节、施工过程重点建设部位和重点建设材料质量控制等方面入手,加强对奥运场馆建设质量监督。

(三)不断探索,深入开展经济责任审计

今年上半年分别开展了对区科委主任、区人事局局长、区政府机关事务服务中心主任、*区建委主任等8项经济责任审计。在经济责任审计的工作中,我局不断探索新思路,突破传统审计方法,在审计中大胆尝试了计算机辅助审计与常规审计相结合的方法,提前导入财务电子数据,充分发挥辅助审计的分析、整理、筛选数据等功能,发现审计疑点,确定审计重点。在工作中我们还注重“审、帮、促”相结合,对审计涉及的担任领导职位的干部,及时进行审计法、会计法的宣传,使其增强责任意识,管理意识,有效地起到了审计关口前移防患于未然的作用。

(四)围绕重点认真搞好专项资金的审计

我局加强了对教育专项资金及卫生专项资金的审计。随着近年来政府对教育系统投资的不断加大,教育投入的效果如何,已成为各级政府及全社会关注的热点问题之一。对此,在与教委财务部门进行多次沟通,并在审前调查的基础上,对区教育专项资金的情况进行了认真分析,确定将用于教育信息化工程建设、用于布局调整和初中校建设工程的投资作为审计重点,制定了审计实施方案,确定了延伸审计范围,对*八中等专项资金额度较大的13个学校的资金使用情况进行了审计。并重点延伸审计了16个学校及部门,抽查资金为9416万元,占三项支出的53.4%。

在对区卫生专项资金管理使用情况的审计过程中,我们重点对20*年度区拨卫生系统用于预防保健、社区卫生、购置设备等专项资金的管理、拨付和使用情况进行了审查,并对内控制度的健全性、符合性进行了测试。对重要事项作了必要的延伸,抽审了复兴医院、第二医院等6家专项资金使用单位。此次共审计财政拨入资金9755.76万元,占本年度财政拨款总额的61.12%。

(五)服务宏观,认真开展审计调查

上半年我局为服务宏观调控,适时开展了社区卫生医疗收费、部分街道绿化建设与养护资金等审计调查。对社区卫生医疗收费进行审计调查,是我们首次对医院业务系统进行计算机辅助审计,工作业务量大,新情况多,涉及领域生疏,对此,局领导及时帮助调整审计思路,做好审前调查与思想准备。搜集资料,熟悉现状,并不断与相关部门进行沟通、联系。

为配合奥运会前的城市建设,摸清我区街道绿化资金投入的主要渠道和总体规模,揭示资金管理和使用过程中存在的问题,我们开展了对部分街道绿化建设与养护资金的审计调查。发现存在养护、施工等缺乏规范性的管理制度;街道绿化职责不清,财权事权不匹配;资金使用混淆等问题。

二、服务基层单位,扎实开展内审工作

今年上半年,内部审计工作以指导、服务作为工作重点,以求实务真、推进构建和谐社会为目标,通过开展各种培训及活动,全面推进了全区内部审计工作的开展。内审协会组织召开区属事业单位内审工作座谈会,在交流工作、提高认识的基础上,根据内审单位的需求,适时举办了内部审计相关知识、固定资产投资审计等培训,召开理事大会,及时总结推广华融、教委、环卫等单位涉及管理审计、计算机辅助审计等方面的典型经验,注重横向学习与提高,与大兴、通州内审协会进行了有益的交流学习,使内部审计工作得到了稳步发展。

三、夯实基础,不断提升审计干部队伍整体素质

(一)进一步完善学习型机关的创建工作。为使创建工作更加深入有效,我局借鉴先进性教育活动中以制度建设为基础、建立长效机制的成功经验,不断完善学习制度。年初全局干部都制定了符合个人特点的全年学习计划,并将学习与审计工作相结合,学以致用。为进一步推广奥运知识和文明礼仪知识,不断提高我局精神文明建设水平,组织收看了《文明礼仪电视讲座》等活动,并结合审计工作实际开展了计算机辅助审计软件的应用、部门决算草案审计专题培训、计算机辅助审计案例交流会,不断提高党员干部的思想觉悟和自律意识,不断增强业务能力,促进干部队伍素质水平的提高。

(二)加强廉政建设,弘扬廉洁从审作风

上半年,我局紧密围绕审计工作中心,以加强作风建设为主线,大力推进惩防体系建设和机关自身建设,以巩固、深入、提高、防范为重点,制定党风廉政工作计划,组织召开群众座谈会,听取群众对我局党风廉政建设的意见建议;按照区纪委、区委组织部、区委宣传部《关于组织开展20*年党风廉政建设宣传教育月活动实施意见》的精神,开展了革命传统教育及廉政教育,收看了《天网难逃-李友灿巨额受贿警示录》、《忏悔录》等电视录像片,通过剖析反面典型,教育干部职工树立廉政意识。

(三)扎实推进计算机辅助审计。全面推进计算机辅助审计是今年我局重点工作之一,为使此项工作真正达到高效、便捷、实用,在局领导高度重视下,研究制定了计算机辅助审计管理办法、软件管理办法、审计工作保密办法等制度,为推进信息化建设工作提供了制度保证。与此同时还通过培训讲课,参观学习,具体实践,经验交流等活动,使计算机辅助审计工作得到稳步推进,同时还不断完善信息系统,着手编制违规问题定性处理数据库,建立了法规查询数据库、审计成果数据库、被审计单位数据库等,全面加速信息化的进程。

(四)加强法制建设,落实审计项目管理。严格贯彻落实审计准则,抓好审计质量考核。我们对20*年的审计项目质量进行了考核,组织实施了对20*年度审计项目质量百分考评工作;并且及时总结归纳了审计项目质量检查、优秀审计项目评比中存在的问题,对今后提高审计工作质量,提出了实施意见,并进行了业务人员的专题培训,同时还修订了优秀审计项目评选办法,为全面提升审计质量、提高审计水平奠定了基础。

(五)加大宣传力度,强化审计调研。20*年为不断加大审计宣传力度,我局特成立了宣传调研室,以宣传审计、展示成果、提供参考、服务领导为宗旨,全面开展宣传调研工作。年初重新修定了《信息工作考核办法》;编辑出版了《*审计——调研文选》;整理刊发了反映我局创学习型机关的宣传报道;加强了对信息、宣传工作的管理力度,使各种信息、宣传作品在报送数量、内容质量,时效性、新颖性、服务性、针对性等方面都有所提高。呈现出稿件质量和采用率逐渐提高的良好势头。上半年报送反映业务工作和队伍建议等方面的信息139篇,被市、区有关部门采用97篇次。

四、下半年工作要点:

(一)按照年度工作计划,全面开展审计监督,确保高质量的完成全年审计工作目标。

1、认真落实区政府、区人大关于对同级预算执行情况审计工作的批示精神,搞好对审计意见落实的追踪审计工作。

2、以促进领导干部依法行使职权,提高依法行政和管理能力,促进廉政建设为目标,继续完成区政府交办的经济责任审计任务。

3、以促进建设单位规范管理,提高建设资金管理水平和投资效益为目标,继续加大对奥运会项目和区政府投资建设项目审计。

4、以规范行政事业单位、街道办事处财政、财务收支行为,促进加强财政、财务管理为目标,揭露和纠正违纪违规问题,提出改进建议,继续开展对部分行政事业单位、街道办事处的财政、财务收支审计。

5、围绕市、区领导机关中心工作和社会关注的热点、难点问题开展拆迁资金使用情况、科技专项资金使用情况等专项审计调查。

(二)继续深入开展内部审计监督工作

按照市内审协会的要求,积极开展指导与培训工作,召开各种类型经验交流会、工作座谈会,聘请专业教师讲解管理审计的内容和方法,完成有关内审单位的辅导讲课等工作。

(三)完成全年审计任务的保障措施

1、全面搞好干部学习和培训工作。采用多种形式、多种渠道,以学习贯彻即将召开的党的十七大精神为核心,不断提高审计干部的政治思想水平及专业知识水平。

2、继续贯彻落实党风廉政建设工作计划,落实审计干部廉洁自律的各项规定并作好检查工作。

3、继续加强对审计执法规范化以及各项规章制度执行等项工作贯彻落实情况的考核、检查工作。

审计半年工作总结篇8

20*年上半年,*市审计局在市委、市政府和上级审计机关的坚强领导下,按照年初确定的目标任务和省、市审计机关的统一部署,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕市委二届十次全会提出的打造“一枢纽、两中心、三基地”的战略目标,细化工作任务,强化审计监督,优化审计服务,为促进全市经济社会加快发展、科学发展、又好又快发展做出了积极贡献。现将上半年工作情况和下半年工作打算报告如下:

一、审计业务目标完成情况

截至20*年6月30日,我局共完成审计项目9个,查出违规资金5*9万元,管理不规范资金1049万元;编发《审计信息》39期、《审计专报》3期、《审计简报》7期、《审计公告》1期。

(一)以规范财政资金管理为目标,深化财政预算执行审计。为始终突出财政预算审计这一重点,我局打破科室业务管辖界限,合理调配审计力量,经过大量艰苦细致的工作,查出少数一般预算收入入库不及时、资金清理不及时以及未及时上划“两费”等问题。同时,坚持“有点有面、点面结合、全线跟进”的工作思路,延伸审计了市级部门20*年度的预算执行情况,查出相关单位存在资金管理不规范行等问题。针对存在的问题,及时做出了处理处罚,并提出了“加强决算编审、增强预算约束力、提高税收稽查执行力、规范账户管理、即时清结往来款项”等审计建议,审计监督和审计服务的作用得到充分发挥。

(二)以促进社会公益事业健康发展为目标,深化行政事业审计。按省审计厅的总体部署和安排,组织全市审计机关在3月底,对全市4个非扩权试点县20*-20*年3月农村中小学校舍维修改造资金开展专项审计调查,查出县级财政和教育部门超计划维修、自行调整项目资金等管理不规范问题,以及项目多报少建、工程进展较慢、村小学改造后使用率较低等问题,较准确地掌握了我市中小学校舍维修改造项目及维改专项资金管理使用的基本情况。此外,对*市第二人民医院20*-20*年度进行了效益审计,从医院经营能力、获益能力、偿债能力、所有者权益增长率等方面进行全面、客观、公正的审计评价,提出了“加大应收账款催收力度、缩短投资周期、减少资金占用”的审计建议,为政府宏观决策、促进医疗卫生事业健康发展提供了重要依据。

(三)以营造良好经济发展环境为目标,深化经济贸易审计。为推动“把*建成中国西部天然气能源化工基地”这一战略目标早日实现,我局从大局着眼,从强化自身职能入手,将市天然气能源化工基地建设指挥部20*年度财务收支作为审计重点,以促进其财务收支的真实性、合法性和效益性。通过审计,发现该单位在财务管理、会计核算、内控制度执行等方面存在的问题,在责令其纠正有关问题的基础上,提出了“市、县两级政府应贯彻落实市委、市政府意见,确保相关资金足额到位;积极筹措项目建设资金,确保项目资本金到位;建立健全会计机构,规范会计核算”的审计建议。此外,为摸准国有企业经营状况,我局选择了具有一定代表性的*市房地产开发总公司,对其20*年度资产负债损益进行审计,指出该公司未能严格按房地产开发企业会计制度进行核算、有关费用提取随意性大、会计报表反映的财务状况不真实、工程成本和决算管理极其混乱等问题,提出了较为可行的审计处理意见和建议。

(四)以提高国外援贷款使用效益为目标,深化外资运用和环保审计。按照省审计厅安排,我局依法对通川区20*年“四川省长江上游生态环境综合治理项目”进行专项效益审计调查,该项目系日本国际协力银行日元贷款项目,贷款折合人民币3141万元,工程主要内容为植树造林、种草、微水工作、沼气等。通过审计,揭示了项目实施中存在的问题,分析了存在问题的原因,提出了改进建议。此外,配合省审计厅完成了对宣汉县、渠县世界银行贷款基本卫生项目的审计。全面细致的外资运用审计,既确保了国外援贷款的安全完整性,又强力推动了我市环保、卫生工作的健康发展,使审计为民的执政理念得以真切体现。

(五)以节能增效促发展为目标,深化政府投资审计。紧紧围绕城市基础设施、公路建设等投资重点领域开展审计工作,将核查工程质量低劣、管理不到位、核算不真实以及挤占成本、挪用建设资金、超计划投资等问题作为重点,着力抑制“跑、冒、滴、漏”和“水分重”等现象,积极规范建筑市场,提高投资效益,促进经济发展。上半年共完成政府重点投资单位工程审计10个,审计资金总额5936.96万元,核减投资685.1万元,主要工程审计项目有西河(西外到河石)公路改造工程造价审计、市体育中心Ⅱ标段部分工程造价审计、西外南北干道北延线土石方工程量和工程造价审定。此外,根据省审计厅统一部署,派出审计组出色完成了对简阳市农村公路投资效益审计调查工作。

(六)以提供可靠用人评价依据为目标,深化经济责任审计。今年,市委组织部共委托6人的任中经济责任审计、1人的任期经济责任审计。目前正在进行的有市人口和计生委会主任黄建琴、市民政局局长张洪波、市公共汽车总公司总经理陈作权等3人的任中经济责任审计。在工作中,我局做到了“四个创新”:创新审计管理,将经济责任审计与财政财务审计、专项资金审计有机结合,充分整合审计资源,提高工作效率;创新审计手段,加大了计算机在审计工作中的应用,获取充分的审计证据,更全面、客观地反映情况和揭示问题;创新审计机制,与纪检、组织、监察等成员单位密切联系,建立信息资源共享制度,加强合作,手段互补,增强干部监督实效;创新审计方法,采取辐射式工作方法,全方位多渠道搞好审计调查,确定审计重点,寻找审计突破口。同时,客观分析领导干部所在单位和个人在工作中取得的成绩和存在的问题,注意分清直接责任与领导管理责任、集体责任与个人责任、故意责任与过失责任、前任责任与现任责任的界限,对领导干部给予事实求是的评价,并把审计结果作为党风廉政建设的晴雨表。

(七)以服务突发性及热难问题的解决为目标,搞好专项资金审计。“5.12”汶川大地震的骤然发生,既唤起了人们对学校校舍安全问题的重新审视,也引发了全国人民的爱心大汇集。对此,我局迅速行动,按照“彰显热点,突出重点,阐释疑点,触及盲点”的工作思路,充分发挥审计职能作用,全力服务抗震救灾工作。

1.彰显热点——及时启动中小学校舍危改资金集中审计。按市委市政府的统一部署,于6月3日全面启动了全市中小学危房维修改造专项资金审计,此次审计涉及资金1.67亿元、学校649所。该项工作目前正紧张有序地深入进行,并体现出“五个突出”的鲜明特点:实行自上而下的统一组织领导和层层督查落实,突出集中审计;树立正确的审计思路避免误打误撞,突出科学审计;抽调56名业务尖子组成7个审计组进行县与县之间交叉审计,突出公正审计;实行市局领导深入一线检查指导与联络员纵横协调机制,突出效能审计;严明审计纪律切断与被审计单位经济联系,突出廉洁审计。

2.突出重点——全面开展救灾款物管理使用审计。“5.12”汶川大地震发生后,我市各级党委、政府高度重视,号召全市人民迅速投入抗震救灾工作,积极开展赈灾捐助活动。此次捐赠面宽量大,人民群众对款物的管理使用尤为关注。我局组织全市审计机关,于6月3日至6月20日对市本级及各县(市、区)民政局、财政局、红十字会、总工会、慈善会等部门,在6月20日前筹集、管理、拨付、结存抗震救灾捐赠款物情况进行了跟踪审计。

3.阐释疑点——抗震救灾款物审计结果公告。此次审计没有发现挤占挪用、贪污、私分救灾款物等问题。第一阶段工作结束后,我局及时通过*政府信息公开网、《*日报》、《*晚报》,面向全社会发出了《抗震救灾审计结果公告(第一号)》,将全市救灾款物的筹集、管理、拨付、结存等相关情况全部纳入公告内容,同时承诺继续跟踪审计、公告,有效消除了公众的合理疑虑,也树立了“责任审计”、“阳光审计”的良好社会形象。

4.触及盲点——确保“特殊党费”管理使用不特殊。地震发生后,全市各级党组织积极发动党员交纳“特殊党费”,用于抗震救灾。对党费管理使用情况的监督,一直是审计监督的盲点。按照中央和省级审计机关的统一安排部署,我局于6月起正式启动了对全市“特殊党费”的审计工作,并将在审计结果出来的第一时间予以公告,力争变“盲点”为“亮点”,确保“特殊党费”管理使用不特殊,并使其在抗震救灾中发挥出应有的特殊功效。

二、保证业务目标执行情况

(一)加强干部队伍建设,提升审计队伍战斗力。围绕财政审计、专项资金审计、经济责任审计、投资审计、审计调研、计算机审计等内容,在1月份对全局职工进行了政治理论和审计业务知识集中培训,干部队伍素质得到提高;对空缺职位的2名科长、3名副科长成功进行了竞职上岗,中层干部整体力量得以增强;通过组织对全市20*年度审计工作质量进行检查考核,评比表彰先进,进一步树立了正确的发展观与政绩观;组织机关工作人员进行普通话水平达标测试,提升了审计机关的服务水平与形象。

(二)加强党风廉政建设,提高审计职工免疫力。继续把党风廉政建设放在更加突出和重要的位置,实行“一把手”负总责与“一岗双责”并行,将党风廉政建设与审计业务工作同安排、同部署、同检查、同落实,全局上下层层签订党风廉政建设责任书,坚持教育、制度、监督并重,将党风廉政建设融入审计立项、审计启动、审计现场、审计处理、审计决定落实等各个环节,着力打造具有审计特色的惩治和预防腐败体系,较好预防了各类违纪违法问题的发生。

(三)加强宣传思想工作,提升审计工作指引力。承办了市政府组织召开的全市审计工作会议,传达总理视察审计署时的重要讲话和贯彻全国、全省审计工作会议精神,安排部署20*年全市审计工作;结合党的十七大、省委九届四次全会和市委二届十次全会精神的学习,进一步明确了审计机关的工作思路、奋斗目标和努力方向;坚持正确的舆论导向,深化审计机关政府信息公开工作,引导广大干部群众加深对审计工作的了解认识,加大对审计工作的关心支持力度。此外,按照上级要求,认真做好了机关精神文明、保密、档案、、综治、维稳等各项工作。

(四)加强机关效能建设,提升审计机关公信力。为扎实开展“加强机关效能建设,优化发展环境”活动,印发了实施意见,制作宣传标语2幅;围绕全面加强审计机关建设、强化审计监督职能进行了专题讲座和讨论;在充分征求职工意见的基础上修订完善了机关内部管理各项工作制度;广泛征求和听取社会各界对审计工作的意见或建议,查找存在的突出问题,进一步健全机关运行机制,加大干部职工的教育培训和激励约束力度。当前既定审计项目与抗震救灾审计项目同步进行,全体职工加班加点、紧张有序地工作,正显示出机关效能建设的突出成效。

(五)加强爱心工程建设,提升审计部门亲和力。继续实施定员定点爱心扶贫工程,派出一名工作人员,长期驻扎大竹县妈妈镇定点扶贫村,帮助指导贫困群众发展生产、脱贫致富,投身社会主义新农村建设。积极参与抗震救灾工作,发动全局职工踊跃捐款48630元,其中“特殊党费”28800元;坚持24小时局领导带班、职工值班制度;与市纪委、市财政局联合下发了加强抗震救灾款物监督的通知,派出2人赴重灾区参加省审计厅统一组织的捐赠款物审计工作。

今年上半年的审计工作,在服务全市经济社会发展中作出了积极贡献。在肯定成绩的同时,我局也清醒地认识到当前工作中还存一些问题和不足:一是审计力量不能完全适应新形势下审计任务需要的矛盾日益突出;二是审计难、审计处理决定执行难仍然存在,审计监督还存在薄弱环节;三是审计成果的运用成效还不够突出,审计的服务能力还有待加强;四是审计干部职工的后续教育力度还需进一步加大,知识更新与能力提升还未能达到与时俱进的客观要求;五是受突发重大自然灾害的影响,一些保民生、保稳定的临时性审计项目与日俱增,年度审计项目计划执行受到较大影响。

三、下半年工作安排

今年下半年,我局将更加自觉地在市委、市政府和上级审计机关的领导下,深化认识,找准差距,再添干劲,再增措施,弥补不足,力争出色完成各项目标任务。

一是进一步抓好财政预决算审计。加强对转移支付资金、政府集中采购、国库集中支付以及收支“两条线”的审计监督,推进财政审计向纵深发展,完成对近年未审计过的部分市级预算执行单位的延伸审计和通川区、开江县的财政决算审计。同时,指导各县市区审计局按照“一体化”工作思路,从扩大审计覆盖面出发,落实好年初安排的审计项目,以促进公共财政体系完善,推动财政法治建设。

二是进一步抓好民生工程等专项资金审计。围绕推进全市实施就业促进、扶贫解困、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居、道路通畅、环境治理这八项民生工程,落实已定重点项目,加大审计力度。继续深入审计农村中小学校舍维修改造资金、扶贫资金、救灾资金,以及部分县区的失业保险基金、就业培训补助资金、城市居民最低生活保障资金、“新农合”资金、“普九”化债资金的审计和审计调查。认真落实政府重点投资建设项目效益审计,实行全过程跟踪监督,确保资金的高效使用和项目决算的真实性。

三是进一步完善经济责任审计。按照“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导原则,继续加强对市级部门和部分市级企业的主要领导干部的审计,督促各县(市、区)审计局把审计重点分别放在使用专项资金较多的县级部门及乡(镇)党委、政府主要负责人上。经济责任审计中,在重点关注领导干部经济决策的合规性与效益性的同时,切实加强对环境效益和社会效益的审计。

四是进一步抓好企业审计和地方金融机构审计。结合经济责任审计,对部分重点市属企业的资产负债损益进行审计。按照省厅授权,对县级农村信用社资产负债损益进行审计,并对全市农村信用社发放党政机关贷款情况进行审计调查,以促进农村信用社加强经营管理,防范金融风险。

审计半年工作总结篇9

一、科学配置资源,狠抓审计项目的质量和数量,超额完成上半年计划任务

今年上半年,针对人少任务重的实际,局领导班子增强服务大局和科学发展的意识,从围绕大局选择,服从大局需要出发,用新理念、新思维,新方法,科学配置现有审计资源,狠抓审计项目的质量和数量,超额完成上半年计划任务。

(一)加强财政预算执行审计,促进预算收支真实、合规、合法。

为促进财政部门进一步加强预算管理、规范财政资金分配行为、推进财政改革,促进地税部门规范税收征管行为,严格依法治税,确保国家税收政策落实。在进行县地税局20*年度预算执行情况及机关经费进行审计,延伸审计县人劳社保局、县委党校、县委办、县政协办20*部门预算执行情况的同时,配合州审计局对县财政20*年度预算执行、财政决算及县委、政府主要领导任期经济经济责任进行审计。重点检查是否按照《预算法》的规定,及时组织各项预算收入;是否加强预算支出管理;是否贯彻预算内外资金“收支两条线”管理规定。经审计,查出资产核算不实10万元,其他2万元。审计作出处理处罚责令被审计单位调帐处理10万元,自行纠正2万元。

(二)努力完成专项资金审计及基建投资审计,促进资金正确合规使用。

今年1-6月开展了“5.12”抗震救灾款物、20*年度农业综合开发、农村中小学校舍维修改造、20*至20*年扶贫资金、20*年教育发展十年行动计划、农村沼气国债项目6个专项资金及县委车库竣工决算的审计及审计调查。重点审计项目立项依据、资金投入分配、资金管理使用及是否实现预期效益目标,有无挤占挪用专项资金,虚列支出,管理不善造成损失浪费;有无违反建设工程法人责任制、招标投标制、合同制和工程监理制,违规转包分包,多计少计工程价款,未计未缴税费等问题。经审计,查出违规改变资金用途27万元,应缴未缴专项资金4万元,资金滞留闲置12万元,未纳入财政专户管理638万元,其他98万元。审计作出处理处罚责令被审计单位上缴财政和交税务机关执行各项税费43.6万元,罚款0.5万元。审计后挽回(避免)损失47万元。

(三)积极实施行政财务收支及企业破产终结审计,促进财务成果真实、合规、合法。

上半年,我局开展了县总工会2003至20*年财务收支、川西水泥厂破产终结审计。通过审计,查出违规改变资金用途17万元,资产核算不实1万元。审计罚款1万元,责令补记固定资产及固定基金1万元。

二、奋力推进机关效能建设活动,全面提升机关工作质量和效率,实现审计工作再上新台阶

审计机关是经济监督较高层次的机关,机关效能建设的好坏关系到审计工作质量和机关的整体形象,贯彻总理对审计机关“依法、诚信、质量、文明”的重要讲话精神,依据县委、县政府《关于开展机关效能建设活动的实施意见》(越委发﹝20*﹞2号),针对机关效能建设方面存在的突出问题,为着力解决制约机关效能发挥的体制、机制障碍,实现审计工作新跨越。我局领导班子积极加强组织领导,始终把机关效能建设活动作为工作的重点抓牢抓实。不仅深入学习了规定篇目的政治理论文件及县委十一届九次全会精神,开展了专题讨论,而且通过思想发动,广泛征求意见和建议,找准了制约机关效能发挥的突出问题。通过建立完善“首问责任制”、“限时审结制”、“审计质量责任追究制”等制度的贯彻落实,切实增强审计人员了紧迫感和自觉性,增强了审计人员的责任心、提升了审计项目质量、提高了审计效率,实现了审计工作再上新台阶。

三、服务大局、创新理念、规范管理、促进提高

针对近年来财政资金管理使用过程中出现的屡审屡犯、屡犯屡审的普遍现象,为加强财政资金管理,规范财经秩序,确保资金使用合规、合法和发挥应有的效益。根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国发票管理办法》、《财政违法行为处罚处分条例》以及《四川省财政收支审计条例》等国家法律、法规,我局提出了“关于加强财政资金管理和规范财经秩序的意见”,并由县委、县政府联合下发了《关于加强财政资金管理和规范财经秩序的暂行规定》(越委发﹝20*﹞16号)。该《规定》对财政预算收入的收取、解缴;财政专户资金的管理使用;国有资产处置及上缴;国家基本建设工程、发票管理以及健全会计核算等方面存在的问题由哪级部门进行处理,如何处理作了明确的规定。对违反国家财经法律法规的行为,既要处理违纪单位,也要处理直接负责的主管人员和其他责任人员;既要实施经济处罚,也要追究行政责任和移交司法机关进一步查处。这个暂行规定的出台,不仅给审计、财政部门和纪检、监察机关依法查处各类违纪违规问题提供了制度保障,而且对县级部门加强财经法律、法规的学习,认真查找存在的不足,进一步健全单位财经制度,规范财经行为取到了良好的促进作用。受到了上级部门的高度评价。

四、存在的不足及下半年的工作打算

审计半年工作总结篇10

(一)依法审计,突出重点,搞好预算执行审计。

我局根据《晋城市审计局关于20__年度预算执行情况审计的安排意见》的指示精神,按照审深、审透、审细、审严的原则。对20__年度全县财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计,在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既要关注预算内资金,又要关注预算外资金;既要关注各单位财务收支的真实性、合法性,更要关注专项资金的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计,检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求,从源头上制止财政资金使用的随意性,查处了违规使用财政资金,挤占挪用专项资金等问题。共审计一级预算执行单位14个、乡镇政府3个,审计覆盖面达26。通过审计截止5月末,共查出违纪违规资金总额17348万元,应自行纠正金额1684万元,应增加财政收入14238万元,已上交财政12700万元。对审计中发现财政预算不规范等问题提出了建议,对进一步规范预算行为,加强预算管理和领导层决策提供了依据。正因如此,所以在刚刚提交县长的本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告也得到了好评。

(二)以促进财政资金使用效益为目标,积极开展专项资金审计调查

专项资金花得怎么样,体现了党和政府的惠民政策落实得怎么样,事关广大群众的切身利益,事关社会的和谐稳定,事关经济的可持续发展。今年我局按照上级审计机关的统一安排立足宏观,着眼大局,围绕重点行业、重点资金和全县经济工作中心任务展开调查,共进行了农业专项资金、救灾资金、城市居民最低生活保障资金、社保资金、资源环保资金和医疗卫生等8项专项资金审计的审计调查。通过密切关注这些资金的管理、使用和效益,切实加强了对这些资金的审计监督。通过审计调查,获得了丰富、翔实、科学、可靠的数据,为改进和规范权力运作,加强对有关行业的管理,为领导正确科学决策,保证党的各项惠民政策全面贯彻落实,为全县改革、发展、稳定的大局继续健康发展提供了重要的依据和保证。

(三)强化管理,加强机关作风建设和审计队伍建设

20__年上半年以来,我局围绕“内强素质、外树形象”的两大主题,围绕市审计局“审出效益,审出感情,审出形象,审出水平”的总体要求,下大气力加强机关作风建设,采取多种措施加强审计队伍建设。

1、科学管理注重教育,加强机关作风建设。今年上半年以来我局深入贯彻落实全省审计工作会议精神,认真开展“严谨细致,提高质量”年活动,以政治教育为先导,以制度建设为保障,加强科学管理,规范审计行为,努力打造一支政治合格、业务精湛、作风过硬、甘于奉献的审计队伍。为此我们抓住先进性教育活动的有利契机,加强政治思想教育和廉政教育,强化理想信念和廉洁从审意识,筑牢拒腐防变的思想防线。先后出台了《泽州县审计局行政执法责任制汇编》和其它一系列加强机关作风建设的有关规定,以先进性教育和思想作风纪律整顿为突破口,规范了审计人员的行为,强化了审计人员的责任心,提升了审计工作的质量。

2、改进学习方式,加强审计队伍建设提高审计人员素质。搞好审计工作首先要提高审

计干部的政治业务素质,为此我们坚持“三抓”,着力构建学习型审计机关,一是把政治理论学习作为内强素质的基础,持之以恒,长抓不懈,以学习贯彻十六大和十六届四中、五中全会精神为契机,以建立保持共产党员先进性长效机制为重点,以哲学、时事国际形势学习为基础同审计工作实践相结合,为确保学有成效,学以致用,针对性地提出“五有”要求即:有计划、有组织、有资料、有笔记、有检查,要求人人撰写心得体会,定期进行检查交流。二是廉政教育警钟长鸣,教育审计人员洁身自爱。年初组织全体审计人员参加了全市审计系统党风廉政建设会议,明确了党风廉政建设和反腐败工作要点,聆听市纪委书记为审计干部作报告,敲警钟;党支部书记大会小会讲廉政,时时刻刻抓廉政,多次在支部会、中层干部会、全体职工会议上作《实施纲要》、两个《条例》和“四大纪律”、“八项要求”专题辅导。统一思想,提高认识,牢固构筑拒腐防变的思想防线,努力锻造一支纪律严、作风硬、业务精、素质强的审计队伍。今年以来,凡是县内单位一律实行送达审计,保证了廉洁从审。其次是结合审计工作特点和审计人员知识结构,进行业务知识培训。我们采用集中学习与小组交流相结合,个人自学与专家辅导相结合,请进来教与走出去学相结合,学习书本知识与工作中传帮带相结合。因时制宜、因地制宜、因人施教,开展灵活有效的业务培训,参加了市审计局邀请专家教授进行的审计业务培训,同时今年计划输出一批审计骨干脱产到审计系统的高等学府——南京审计学院专业学习。在上半年各项审计工作全面铺开之季,利用业务空隙组织开展审计业务交流活动,进行修订后的《审计法》和《财政违法行为处罚处分条例》的学习活动,精心选择典型案例进行分析交流。结合“金审工程”的推广应用,大力加强信息技术的培训工作,邀请专家进行授课,及时更新了审计人员的知识储备,有效提高了审计人员的综合素质。

(四)强化审计宣传,大力创优审计环境

今年,我局把加强审计宣传作为扩大审计影响,优化执法环境,树立审计形象的重要内容来抓,为此我们做了以下几项工作:

1、有效利用新闻媒体。由于县里领导的重视我们荣幸邀请到了崔县长在6月1日修订后的《审计法》实施之机,以新闻报刊为媒体作了重要讲话,为各部门理解支持和配合审计,创优审计环境发挥了显著的作用。同时我们积极策划、联系,主办了泽州报审计专刊,共计印刷了3000多份,利用全县领导干部大会之机,发送到在场的每一个领导干部同志手中,通过这种方式有效地扩大了审计的影响力。现在重视审计,自觉接受审计监督已成为了各级领导干部的共识,提升了审计宣传的效果。,目前我们新的审计宣传画册也正在筹划之中。

2、登上党校教育讲坛,审计宣传实现了“三个提升”。为宣传好新修订的《审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》我局多方联系,利用全县领导干部在党校集中培训的时机,由我局派人进行授课讲解,从而实现了“三个提升”:登上党校教育讲坛,提升了审计工作的高度;直接面对科级领导干部,提升了宣传对象的层次;各部门领导干部影响力大,提升了审计宣传的效果。

3、充分发挥信息宣传功能,及时反映审计工作动态和成果。我局非常重视信息工作,今年我们量化了信息指标,制定了信息奖励办法,规范了信息发送程序,扩大了信息分送部门,截止目前,共发送信息6篇,扩大了审计结果的社会影响力,有效搭建了审计部门与其他部门沟通的桥梁。

(五)加强机关建设,继续开创党建工作新局面

1、开拓创新,加强规范化机关建设。为了建设全省一流,全县领先规范化的学习型机关。我们邀请县直工委的有关负责同志来局里实地考察,出主意想办法,提建设性的意见,同时积极学习环保局、建设局、地税局机关建设的有益经验,全体干部职工集思广益,制定方案。在大家共同讨论的基础上我们出台了,《泽州县审计局机关规范化建设实施方案》增设局史展览室、图书室、活动室,美化楼道,计划增设电子触摸屏设施,更好地加强审计机关的信息化建设。所有这一切的实施,必将进一步提升我局机关建设的水平,在全县起到示范、领跑作用。

2、强化服务意识,不断提高党支部的凝聚力和战斗力。今年以来,我局搬迁到新的审计培训中心进行办公,在新的环境下,提出了要将局党支部建设成为全县一流党支部的奋斗目标,为了实现这一目标,我们在以下方面进行了努力:一是加强支委自身建设,提高领导水平。完善支委工作例会制度,完善支委成员的工作分工;建立健全支部的其他工作制度,把支部工作纳入制度化、规范化的轨道上来。二是加强对党员的教育管理,健全发挥党员的先锋模范作用,研究、探索建立以发挥党员先锋模范作用为核心的量化考核体系;进一步健全党员大会制度和民主生活会制度,定期召开党员座谈会和群众座谈会。三是深入群众开展工作。支委成员、领导班子成员直接参加审计工作,了解审计一线的具体情况,及时找群众谈心,倾听他们的心声,解决他们在生活中遇到的困难,多做群众急需的事、多做群众受益的事。今年面对局机关搬家以来干部职工上班远,而局家属院又面临着供电,供气,供暖问题而无法入住的实际问题,局党支部多方协调加以解决,解除了干部、职工的后顾之忧,受到了一致好评。

3、把落实党风廉政责任制与预防职务犯罪有机地结合起来。一方面积极推行送达审计方式,由被审计单位将有关会计资料送达审计机关审计,为廉洁从审提供了制度保障;另一方面建立了审计人员廉洁从审台账,以审计项目为单位,记录审计人员在审计期间执行“八不准”审计纪律情况。与此同时制定了《泽州县审计局20__年政风行风评议工作实施方案》成立政风行风评议工作领导小组,召开动员大会,并通过泽州县信息网站和泽州日报向社会作出了七条公开承诺。