审计纪律执行情况汇报材料

时间:2022-12-30 10:29:00

审计纪律执行情况汇报材料

局于年月下旬开始,按照《市审计局关于转发〈省审计厅关于检查执行审计纪律八项规定的通知〉通知》要求。对年月以来本局执行审计纪律的有关情况进行自查,现报告如下:

一、自查开展情况

局领导高度重视自查工作,班子会议研究制定自查方案,由局长牵头开展、副局长具体负责,通过中层干部会、回访、抽查等方式进行检查,并落实专门科室进行情况汇总和上报。

二、自查情况

(一)对照《省审计厅关于认真贯彻执行审计纪律八项规定进一步加强审计机关反腐倡廉建设的通知》的要求,根据各业务科室自查和局纪检组抽查情况反映,各审计局自觉遵守审计纪律,没有发现违反八项规定的情况。经统计三年内,我局支付审计外勤就餐费3810元。

(二)具体做法

1、建立健全廉政制度

年来,我局建立或修订了《进一步加强审计纪律的若干意见》、《审计业务会议制度》、《审计项目质量检查及责任追究办法》等和审计纪律相关的制度、办法,内容包括廉政承诺、审计组内监督、审计纪律告知、自查、报告和考核等。本次自查中,没有发现与“八不准”规定相违背的问题,也未收到相应的举报和反映。

2、建立三级责任制度

实行“一岗双责”一级对一级负责,并把廉政责任制落实到审计组。一是党组书记廉政建设第一责任人,对全局的廉政建议负总责,二是科长对本科室廉政建设负责任;三是审计组长对审计组的廉政建议负责,不设审计组长的由审计主审负责。

3、建立监督网络体系

(1)局党组在审计组内聘请廉政监督员,廉政监督员直接向局党组负责。

(2)审计局聘请与审计工作较为密切的单位和部门七个同志作为廉政建设工作特约监督员

(3)审计期间,局党组和纪检组对审计组审计期间的廉政纪律进行巡视、抽查,并将巡视、抽查情况作为审计组廉政考核的重要依据。

4、审计程序规范到位

(1)严格实际两公告制度。接受被审计单位的监督

(2)审计组在向被审计单位发送审计通知书时向局纪检组提交廉政承诺书。

(3)审计结束后审计组长对审计组在审计期间的审计纪律执行情况向局纪检组提出报告。

(4)结合审计回访对审计组执行八不准进行再监督

5、建立廉政奖惩体系

(1)对审计组执行廉政纪律情况年底进行评比,评出模范执行廉政纪律审计组若干个进行嘉奖。

(2)局内规定,对违反审计廉政纪律的审计组和审计人员将视情处理:情节轻微的第一次由局领导进行诫勉谈话,并将其违纪事实记入廉政档案。第二次扣发年终考核奖并取消各类评奖评优资格。